CONTROL INTERNO

A través del Control interno establecemos un esquema estructurado que permite a la empresa mantener el enfoque en la búsqueda de sus objetivos, minimizando todo riesgo implicado en la consecución de estos.

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta Reunión
Febrero 2022
Acta Reunión
Mayo 2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Seguimiento Plan
Anticorrupción Abril 2022
Seguimiento Plan
Anticorrupción 2do trimestre 2021
Seguimiento Plan
Anticorrupción 2021-01
Seguimiento Plan
Anticorrupción 2021-02
Seguimiento Plan
Anticorrupción 2019-1

AUDITORÍAS


Plan Auditorías
Control Interno 2022

Resolución adopción estatuto de
auditorías internas y código de ética

INFORME PQRSF

Informe PQRSF
2021-1
Informe PQRSF
2021
Informe PQRSF
2020
Informe PQRSF
2019
Informe PQRSF
2018

INFORMES


Informe Pormenorizado
Noviembre a Diciembre 2019

Informe Pormenorizado
Marzo a Junio 2019

Informe Pormenorizado
Marzo 2019

Informe Pormenorizado
Marzo a Junio 2018

Informe Pormenorizado
Noviembre 2017 a Febrero 2018

Informe Pormenorizado
Julio a Noviembre 2017

Informe Pormenorizado
Marzo a Julio 2017

Informe Pormenorizado
Enero a Marzo 2017

Informe de Control Interno
Contable 2022

Informe de Seguimiento
SIA Observa y SECOP

Informe de Austeridad
del Gasto 2021

Informe de Seguimiento
al PINAR y PGD

Informe Evaluación
Derecho de Autor

Confirmación Presentación
Informe Software Legal 2021

Informe de Seguimiento al Comité de
Conciliación y Defensa Jurídica
Informe Semestral
2021 – 1
Informe Semestral
2021 – 2

Informe de Seguimiento SIA Observa
y SECOP – 1er trimestre 2022

Informe de Austeridad del Gasto
1er trimestre 2022

Informe resultados
FURAG

Informe de Seguimiento al
Mapa de Riesgos de Corrupción

CIRCULARES

Circular No. 018,
Sept. 22 – 2021